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大数据征管背景下建筑房地产企业利益最大化的票据凭证处理技巧专题通知

培训对象: 各建筑房地产企业的总经理、总会计师、首席财务官、财务总监与经理、税务总监与经理及主管、采购业务人员、税务会计以及财会办税人员等。

课程目标: 了解大数据征管背景下建筑房地产企业的票据凭证处理技巧,要如何才能说企业利益最大化...

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大数据征管背景下建筑房地产企业利益最大化的票据凭证处理技巧专题通知课程介绍

**节:大数据征管下的发 票治理与改革

1.以票控税理念的存在基础与分析

2.查税必查票的税务稽查传统与得失

3.大数据催生发 票管理变革与创新

4.金税工程的发展脉络与发 票管理

5.营改增消灭的不单是一个税种

6.营改增背景下的发 票管理新举措

7.金税三期运营后的发 票管理理念

8.“金营”并行后的发 票改革趋势

9.大数据时代票证管理弱化或强化?

10.企业票证管理应对的大数据理念

第二节:规范票据凭证财税管理需要观点纠错

1.规范票据管理不只为了规避纳税风险

2.没有有效发 票,会计核算能否进行?

3.经济合同到底是不是会计凭证?

4.发 票、票据、合同、凭证间关系辨析

5.票据凭证可以决定企业的纳税吗?

6.合法有效凭证的界定与内涵分析

7.善意取得虚开专票能否税前扣除?

第三节:发 票管理及其虚开的风险及其防控

1.发 票的七大表格内容需要注意什么?

2.发 票的非表格内容都有哪些项目?

3.发 票的防伪技术及其真伪鉴别技巧

4.普通发 票领购、开具与保管有哪些要求?

5.什么情况下可以开具红字专用发 票?

6.什么情况下可以作废增值税专用发 票?

7.专用发 票备注栏的内容可以随便填写吗?

8.发 票专用章的盖具都需要注意什么?

9.简易征收时能否对外开具专用发 票?

10.哪些发 票的税率栏是带有“***”号的?

11.哪些发 票的税率栏是带有“不征税”字样的?

12.哪些差额征税可以全额开具发 票?

13.哪些差额征税中以差额开具发 票?

14.电子发 票,如何才能防控重复报销问题?

15.企业疯狂作废发 票,其中有多少风险?

16.跨年度业务的票据该如何进行处理?

17.虚开专用发 票的概念界定

18.虚开增值税专用发 票的表现形式

19.虚开增值税专用发 票的法律风险

20.虚开增值税专用发 票的判别

21.滞留票、走逃票的涉税风险防控

第四节:票据凭证的合同管理与风险管控

1.合同票据类型条款与税收风险的防控

2.合同票据出具时间条款与税收风险管控

3.合票票据出具时间条款与滞留票管控

4.合同票据的协助义务与税收风险防控

5.合同票据法律效力条款与税收风险处置

6.合同约定与发 票管理法漏洞风险的规避

7.合同票据违约责任条款与税收风险规避

第五节:购销业务中的涉税票据处理与控税

1.向一般纳税人采购货物的涉税票据处理

2.向小规模纳税人采购货物的涉税票据处理

3.向个人采购货物的涉税票据处理

4.采购中违约金支出的涉税票据处理

5.采购中货物损失的票据处理与风险防控

6.营改增后不得抵扣进项的专用发 票应否认证

7.接受设备与房产投资的涉税票据处理

8.代理采购业务中的票据处理与风险规避

9.跨年度业务的涉税票据处理及风险规避

10.汇算清缴时未取得发 票业务的涉税处理

11.取得农村结算收据业务时的税收处理

12.采购商品种类较多时专用发 票的处理

13.登记成为一般纳税人前的专票能不能抵扣?

14.销售折扣折让的涉税票据处理

15.买一赠一业务如何进行票据处理

16.代收费用的票据处理与涉税筹划

17.未开票收入纳税后客户又索取发 票如何处理?

18.销售货物同时提供建筑劳务时的票据处理

19.甲供材业务中涉税票据处理与风险规避

20.工程质量保 证金的涉税票据处理

21.债务重组业务中的涉税票据处理

22.订金、定金、诚意金等业务的涉税票据处理

23.视同销售业务票据处理与营改增调整

24.青苗补偿费的涉税票据处理与风险规避

25.采购苗木的涉税票据处理与风险规避

26.拆迁安置费的涉税票据处理与操作注意事项

第六节:资本运作业务中的涉税票据处理与控税

1.投资业务中的涉税票据处理与风险防控

2.并购业务中的涉税票据规范操作技巧

3.资本转增业务中的票据处理与规范

4.向金融机构借款费用的涉税票据处理

5.向信托、基金机构融资费用的涉税票据处理

6.企业间相互融资费用的票据的涉税处理

7.向职工个人借款的利息支出的票据处理

8.集团内部统借统还业务的票据处理

9.向关联企业借款费用的票据处理

第七节:经营管理业务中的涉税票据处理与控税

1.广告费用的涉税票据处理与风险管控

2.庆典宣传、礼品礼金费用的涉税票据处理

3.差旅费支出的涉税票据处理与操作

4.绿化费用的涉税票据处理与筹划

5.会议费用的涉税票据处理与风险管控

6.职工食堂费用的票据处理与操作

7.办公费用的涉税票据处理与风险化解

8.手机等通讯费的票据处理与风险防控

9.交通费、车辆使用费的票据处理与筹划

10.物业费、水电费的票据处理与规范

11.咨询费、顾问费、律师费的票据处理

12.劳保费用的票据处理与规范

13.工资薪金的票据处理与风险规避

14.劳务工费用的票据处理与筹划

15.食堂粮油等职工福利费的票据处理

16.古董、玩石等支出的票据处理与规划

17.旅游费用的票据处理与风险规避

18.临时工、季节工等人员费用的票据处理

19.低于起征点劳务费用的票据处理

20.个人抬头的发 票如何在所得税前扣除

21.盘盈资产的涉税票据处理与操作

22.盘亏资产的涉税票据处理与操作

23.上交集团公司管理费用的票据处理

24.挂 靠与承包承租经营中的涉税票据处理

第八节:专家现场预留时间与学员互动答疑,解答学员疑难涉税问题。

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