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企业内部审计与风险控制

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广州理道财税咨询有限公司

活动倒计时
11: 59: 59
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课程介绍

一、内部审计地位为何处境尴尬(ganga)?

1、内部审计有苦难言-边缘化趋势

2、内部审计的独立性问题?

3、有限的风险防控能力?

4、领导的拐棍亦或“警察”?

二、对内部审计的再认识和加强企业内部审计工作的重要性

(一)对内部审计的再认识

1、转变观念,重新认识内部审计工作

2、内部审计范围应由财务审计转向经营审计

3、内审人员应不断提升自己的综合素质和业务技能

4、完善内部审计机构的建设,**其独立性

(二)加强企业内部审计工作的重要性

1、加强企业内部审计是经济发展的客观需要

2、加强企业内部审计是公司治理的重要工具

3、加强企业内部审计是搞好内部控制的重要手段

   附件:内部控制十大漏洞介绍

4、企业内部审计是**企业信息,特别是财务会计信息正确披露的重要**

(三)正确认识内部审计——李金华的观点

三、充分发挥内部审计在企业管理中的作用

1、监督检查作用

2、降本增效作用

3、增强企业管理的执行力度

4、鉴证和评价作用

四、内部审计的操作流程和案例讲评

1、内部审计的操作流程图

2、内审文档模板介绍

3、华为内部审计制度情况介绍

4、案例:采购内控审计案例讲评

倒计时
11: 59: 19
课程热线:13326485015 | 客服时间:9:00-22:00(其他时间请在线预约报名或留言)

企业内部审计与风险控制

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周一至周日09:00-22:00

机构介绍
广州理道财税咨询有限公司是经政府部门批准从事财务税务咨询和会计服务的专业公司。公司的服务包括:财务税务咨询、财会税务培训、会计服务、财税信息服务。 公司拥有一批髙素质,经验丰富,训练有素的咨询顾问队伍。良好的专业背景使我们的服务从高起点起步。    :客户利益至上 :更亲切, 更具体,更深入 :本地化财税解决方案供应商 : 一家令人尊敬的财税专业服务公司 公司建立了规范的业务流程和业务操作管理制度,使咨询顾...【详情】
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