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企业所得税汇算清缴操作步骤培训

来源:中华网考试编辑:李振发布时间:2023-03-15
导语概要

企业所得税汇算清缴,这项工作的工作量大、难度大、时间长,涉及到企业所得税的纳税风险,是企业财务人员非常关键而重要的工作。特别是在国家加大税务稽查力度的情况下,企业面临的压力剧增。

企业所得税汇算清缴,这项工作的工作量大、难度大、时间长,涉及到企业所得税的纳税风险,是企业财务人员非常关键而重要的工作。特别是在国家加大税务稽查力度的情况下,企业面临的压力剧增。

本课程将对纳税调整及各汇算清缴报表的填列逐一讲解,以保证企业顺利完成汇算清缴工作,规避纳税风险。

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财务汇算清缴培训课程介绍

课程时间

本课程为企业内训,课程时长为1-2天,可根据企业需要调整相应的培训时间。

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课程对象

企业出纳人员、会计人员、税务经理、财务主管、财务经理、财务总监等相关人员。

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课程特色

方法工具讲授与案例分析相结合,紧密联系企业的实际,具有实战性、可操作性。

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培训方式

主题讲授+案例分析+互动问答+视频欣赏+情景模拟+小队讨论+模拟训练

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财务汇算清缴培训内容

第 一 讲:企业所得税汇算清缴

一、企业所得税

1. 什么是企业所得税

2. 企业所得税的纳税人

3. 企业所得税的征税对象

4. 企业所得税的税率

5. 企业所得税的征税方式

思考:什么情况下会被核定征收企业所得税?

二、汇算清缴

1. 什么是企业所得税汇算清缴

2. 哪些企业需汇算清缴

3. 汇算清缴的时间

4. 汇算清缴需要填制哪些表格

三、汇算清缴的原因

案例讲解:税会差异的存在


第二讲:收入的确认及税前扣除项目

一、未执行新收入准则的纳税人收入的确认

1. 销售商品收入的确认

2. 提供劳务收入的确认

3. 让渡资产使用权收入的确认

二、执行新收入准则的纳税人收入的确认

1. 收入确认的原则

2. 收入确认的迹象

3. 收入确认的五步法模型

三、所得税的税前扣除项目

1. 扣除项目的原则

2. 扣除项目的范围:成本、费用、税金、损失、其他等

关注点:扣除项目及比例等,工资、薪金支出;三项经费;四险一金;利息费用;借款费用;汇兑损失;业务招待费;广告费和业务宣传费;租赁费;公益性捐赠支出(注意2019年的扶贫损赠);资产损失;税金类的扣除

重点解读:重要文件《企业所得税税前扣除凭证管理办法》

3. 不得扣除项目


第三讲:汇算清缴涉及的税收新政

案例讲解:以下均以典型案例进行讲解

1. 不征税收入

关注点:不征税收入的分类、涉税风险管控要点

2. 免税收入

关注点:免税收入的分类、涉税风险管控要点

3. 固定资产加速折旧及税前一次性扣除

4. 小型微利企业所得税政策

5. 小规模纳税人的优惠政策

6. 扶贫捐赠

7. 研究开发费用税前加计扣除

8. 弥补亏损

关注点:2019年针对高新技术企业和科技型中小企业亏损结转弥补年限为10年

9. 城镇土地使用税等 “六税一费”优惠事项资料留存备查的公告


第四讲:汇算清缴相关表格的填列

一、封面、表单及企业基本信息表

关注点:基本信息表的填列

二、收入、成本费用支出明细表

1. 收入明细表

2. 成本支出明细表

3. 期间费用明细表


三、调整类申报表的填列

1. 视同销售表

2. 纳税调整项目明细表

关注点:房地产企业开发产品销售收入

3. 未按权责发生制确认收入纳税调整

4. 特殊事项收入确认的时点

5. 资产折旧、摊销及纳税调整

6. 折扣、折让与退回及纳税调整

7. 广告费和业务宣传费及纳税调整

8. 职工薪酬支出及纳税调整

9. 捐赠支出及纳税调整

关注点:针对扶贫捐赠,报表的新变化

10. 资产折旧、摊销及纳税调整

11. 资产损失填列

12. 业务招待费等


四、其他申报表的填列

1. 免税、减计收入及加计扣除优惠明细表

2. 研发费用加计扣除明细表

3. 所得减免优惠明细表

4. 减免所得税优惠明细表

5. 弥补亏损明细表

五、企业所得税年度纳税申报表的填列

1. 所得额=会计利润+纳税调增-纳税调减

2. 应纳税款=所得额×税率

六、汇算清缴后企业所得税的账务处理


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