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企业所得税汇算清缴应对策略培训

来源:中华网考试编辑:李振发布时间:2023-03-15
导语概要

汇算清缴对企业所得税纳税人来说是一项不可避免的法定义务。所得税汇算清缴,说到底就是对企业全年有所得税应纳税额进行一次全面的检查、计算和确认,并按照税法规定,全面、真实、如期地履行申报与税款缴纳义务。虽然只是应纳税额的检查、计算和确认,但差错却总是难免。因此**的方法就是了解其特点,分析企业所得税汇算清缴的概念,并结合《企业企业所得税法》及其实施条例的规定以及政策解读,掌握汇算清缴填报要点,提前做好风险防范、税务稽查应对措施、有效防范涉税风险。

汇算清缴对企业所得税纳税人来说是一项不可避免的法定义务。所得税汇算清缴,说到底就是对企业全年有所得税应纳税额进行一次全面的检查、计算和确认,并按照税法规定,全面、真实、如期地履行申报与税款缴纳义务。虽然只是应纳税额的检查、计算和确认,但差错却总是难免。因此**的方法就是了解其特点,分析企业所得税汇算清缴的概念,并结合《企业企业所得税法》及其实施条例的规定以及政策解读,掌握汇算清缴填报要点,提前做好风险防范、税务稽查应对措施、有效防范涉税风险。

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财务汇算清缴培训课程介绍

课程时间

本课程为企业内训,课程时长为1-2天,可根据企业需要调整相应的培训时间。

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课程对象

企业出纳人员、会计人员、税务经理、财务主管、财务经理、财务总监等相关人员。

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课程特色

方法工具讲授与案例分析相结合,紧密联系企业的实际,具有实战性、可操作性。

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培训方式

主题讲授+案例分析+互动问答+视频欣赏+情景模拟+小队讨论+模拟训练

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财务汇算清缴培训内容

第 一 章  企业所得税新政解读及实务应用

1.正确认识企业所得税汇算清缴

2.所得税税收优惠政策解析


第二章  所得税汇算清缴差异调整与应对策略

(一)收入类具体项目的差异调整与应对策略

1.收入差异分析(会计、流转税、所得税);

2.不征税财政性资金收入会计处理与纳税调整;

3.所得税视同销售项目的会计处理与纳税调整;

4.所得税商业折扣的会计处理与纳税调整;

5.利息收入、租金收入差异分析与会计处理;

6.利息、租金、特许权使用费未按权责发生制度确认纳税调整;

7.其他应收款抽逃资金有怎样的税务风险?


(二)扣除类具体项目差异调整与应对策略

1.扣除类项目差异分析

2.工资薪金税前扣除范围、原则及跨年支付的问题

3.合理的工资薪金税前扣除具体标准;

4.工资薪金差异处理与纳税调整思路

5.职工福利费标准和范围及扣除要求;

6.职工教育经费和工会经费的扣除要求

7.关于金融企业同期同类贷款利率确定问题;(非金融机构贷款利息的列支)

8.关于企业员工服饰费用支出扣除问题;(劳保费用的列支)

9.不征税收入用于支出发生的费用扣除问题;

10.免税收入对应的支出扣除问题;

11.业务招待费、会议费、董事会费、广宣费的扣除要求;

12.佣金、手续费、培训费用的扣除标准;

13.办公用品、礼品费、餐费的扣除标准;

14.跨年度费用、预提费用等项目的审查及调整。


(三)资产类具体项目差异调整与应对策略

1.资产类项目差异分析;

2.固定资产税务概念与会计概念差异分析;

3.固定资产资本化与费用化的自由裁量权解析;

4.资产加速折旧理解与运用及案例分析;

5.改建、扩建支出的处理及折旧、摊销年限的确定;

6.投资撤回或减少投资的税务处理问题;

7.企业装修费、开办费的税会差异分析;

8.资产损失税前扣除政策变化与解析;


第三章  所得税汇算清税务检查风险与应对策略

(一)所得税汇算清缴及自查重点

1.企业所得税汇算清缴注意事项

2.2019税务稽查指标对所得税影响

3.年度汇算清缴结果税务审核重点

4.所得税预缴技术运用及风险控制

5.所得税纳税义务发生必要条件

6.所得税视同销售汇算与处理

(1)无偿赠送视同销售税务处理

(2)随货赠送视同销售税务处理

(3)视同销售业务纳税调整事项

7.充分掌握限制费用对税负影响


(二)全面金三下税务操作原则及危机公关

1.税务操作应注意的六大原则;

2.税务稽查危机公关六大技巧;

3.建立常备防御机制抵抗风险;


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