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2024年cpa基础班讲义

  • 01高清课件

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  • 02海量题库

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  • 03专家答疑

    网校答疑团队,针对学员疑问产生的根源,有针对性地提供学习建议。工作时间内提交的问题将在24小时内得到准确答复。

  • 04下载中心

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  • 05移动课堂

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  • 06机考模拟系统

    全真模拟考试环境,海量习题练习,考试记录、错题记录、按章练习、模拟试题、自动判分、打字练习等功能。

  • 07班级管理、学习互动

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  • 08视频直播交流

    实时在线直播,与老师零距离接触。

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  注册会计师每日一练

  在内部控制审计中,下列关于增加强调事项段的说法中,错误的是(  )。

  A.注册会计师应当在强调事项段中指明,该段内容仅用于提醒内部控制审计报告使用者关注,并不影响对内部控制发表的审计意见

  B.如果确定企业内部控制评价报告的要素的列报不完整或不恰当,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段

  C.根据法律法规的相关豁免规定,注册会计师可以不将某一实体纳入内部控制审计的范围,但应当在内部控制审计报告中增加强调事项段或在注册会计师责任段中予以说明

  D.在出具无法表示意见的内部控制审计报告时,如果在已执行的有限程序中发现内部控制存在重大缺陷,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段,说明执行的程序是有限的

  ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

  【正确答案】D

  【答案解析】 选项D错误:在出具无法表示意见的内部控制审计报告时,注册会计师不应在内部控制审计报告中指明所执行的程序,也不应描述内部控制审计的特征,以避免对无法表示意见的误解。如果在已执行的有限程序中发现内部控制存在重大缺陷,注册会计师应当在内部控制审计报告中对重大缺陷作出详细说明。

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