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苏州企业所得税汇算清缴培训

来源:中华网考试编辑:李振发布时间:2023-03-15
导语概要

企业所得税汇算清缴年年做,各省12366依然每年接到很多咨询电话,企业财务人员在汇算清缴时应运用哪些税法知识、如何填写纳税申报表呢?本课程将为大家全面讲解企业所得税政策及部分纳税申报表的填写。

企业所得税汇算清缴年年做,各省12366依然每年接到很多咨询电话,企业财务人员在汇算清缴时应运用哪些税法知识、如何填写纳税申报表呢?本课程将为大家全面讲解企业所得税政策及部分纳税申报表的填写。

财务汇算清缴内训课程推荐

企业所得税汇算清缴政策精讲与填报演练
课程简介:当前,中国税务领域正在发生深度变革,来自官方的各类政策密集出台,在金税四期系统的大数据背景下,企业的纳税数据透明共享,税务违规成本与风险逐年增大,当前需要企业财务人员不断提升专业水平,及时把握政策变革的前沿动向,突破固有思维,从容面对应变挑战,更快适应政策与环境的变化,降低企业涉税风险,推动企业健康稳定发展。
个人所得税政策解读与汇算清缴申报辅导
课程简介:新个人所得税法全面实施以来,纳税人的数据透明共享,税务违规成本与风险逐年增大,需要我们每位做为纳税人的自然人、以及做为扣缴义务人的单位及时把握政策变革的前沿动向,更快适应政策与环境的变化,降低企业与员工的涉税风险。每个自然人纳税人在专项附加扣除信息填报时掌握必要的政策规定,准确填报相关资料,及时充分享受国家带来的税收红利。
企业所得税汇算清缴全方位解析
课程简介:企业所得税汇算清缴,一直是令许多财务人员所头疼的一项工作,每年政策的调整、税收优惠的不断出台、纳税申报表的变化等等,让许多会计人员应接不暇,面对汇缴感觉有心无力、无从下手。本次课程就是从实际工作出发,全面系统讲解汇算清缴有关政策、申报流程、涉税风险,并以案例形式手把手教给大家填写企业所得税年度纳税申报表。

财务汇算清缴培训课程介绍

课程时间

本课程为企业内训,课程时长为1-2天,可根据企业需要调整相应的培训时间。

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课程对象

企业出纳人员、会计人员、税务经理、财务主管、财务经理、财务总监等相关人员。

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课程特色

方法工具讲授与案例分析相结合,紧密联系企业的实际,具有实战性、可操作性。

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培训方式

主题讲授+案例分析+互动问答+视频欣赏+情景模拟+小队讨论+模拟训练

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财务汇算清缴培训内容

第 一 讲: 相关计算公式

一、税法应纳税额计算公式

二、会计应纳税额计算公式

三、纳税申报表应纳税额实现路径与计算公式

1.纳税调整后所得计算公式

2.可弥补亏损额计算公式

3.应纳税所得额计算公式

4.应纳所得税额计算公式

5.应纳税额计算公式

6.实际应纳所得税额计算公式

7.本年应补(退)所得税额计算公式

第二讲:2019年所得税政策

一、扣除项目

1.扶贫项目

2.公益捐赠机构

3.永续债

4.加速折旧

5.手续费佣金

二、税收优惠

1.贷款准备金与涉农贷款

2.养老托育与铁路债

3.集成电路软件与污染防治

4.饮水工程与小型微利企业

5.扶持就业

第三讲:纳税申报表重点提示

一、报表选择与营业利润填写

二、不征税收入形成资产折旧摊销额特别提示

三、会计上各项资产减值准备在申报表中的填写

第四讲:收入与纳税调整

一、收入总额

1.视同销售收入

2.增值税与企业所得税口径差异

二、不征税收入

三、免税收入

第五讲:扣除项目与纳税调整

一、与取得收入有关的合理的支出

二、职工薪酬相关规定

1.工资薪金

2.福利费

3.职工教育经费

4.工会经费

5.社会、商业、补充保险、住房公积金相关规定

三、业务招待费

四、广告宣传费

五、捐赠支出

六、加速折旧

七、设备器具一次性扣除

八、利息支出

九、罚金罚款没收财物

十、维简费与安全生产费

1.税法规定

2.会计规定

3.核算举例

十一、党组织工作经费

十二、工服及训练培养费相关政策

十三、资产折旧摊销减值

十四、资产损失

十五、有限合伙

十六、亏损弥补

第六讲:扣除项目与纳税调整

一、纳税申报表填写注意事项

二、减记收入

三、研发支出

四、所得减免

五、抵扣应纳税所得额

六、减免所得额

1.小型微利企业

2.高新技术企业

3. 技术先进型服务企业

4. 集成电路企业

5. 西部大开发

七、税额抵免

八、特殊事项

1. 以前年度发生应扣未扣支出

2. 税务机关对企业以前年度纳税情况进行检查调增的应纳税所得额

九、资料留存

十、扣除凭据

十一、递延所得税会计核算

十二、固定资产一次性扣除会计核算、纳税申报表填写

十三、企业清算的所得税处理


定制企业培训方案
  • 企业税务管理培训师-陶国军

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  • 《商品归类操作与合法避税》

    4月20-21日 北京(线上同步)
  • 《加工贸易业务操作与保税管理》

    5月25-26日 青岛(线上同步)
  • 《企业财务风险防范的各项措施》

    6月14-15日 广州(线上同步)
  • 《投融资项目分析与决策》

    7月12-13日 上海(线上同步)
  • 《固本控流—现金流高效管理》

    9月22-23日 佛山(线上同步)
  • 《税务管理与策划》

    10月12-13日 上海(线上同步)
  • 《企业年终关账财税处理技巧与风险防范》

    11月23-24日 广州(线上同步)

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